我是事业单位的新会计,往年原来的会计收到企业多开的发票进行挂账,“借:待偿债净资产,贷:应付账款”。虚增了账上负债,现在想冲销掉,请问老师如何处理?
细腻的自行车
于2019-12-04 15:24 发布 1126次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
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你这个待清偿净资产是什么原因导致的?
2019-12-04 15:42:12

固定资产对应的负债应填入负债表里,而净资产应填入资产负债表的净资产一栏。
2023-03-15 12:27:50

这个就要看一下你那个固定资产是如何取得的来确定。
2022-03-25 08:58:29

你好,其他应付款是负数,调整到其他应收款
2021-05-26 12:52:23

你好,是手工的还是软件。
2019-01-22 19:27:13
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