你好:开专票时税率选成了3%的已经跨月,这样报税时怎么申报?这个月还留抵退税,填好申报表后应交税款额那显示3%的税额,难道还要交税吗?谢谢
淡年华
于2019-12-04 13:19 发布 918次浏览

- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

开错的每当月作废就按照错的来申报,次月冲了,按正确的报
2019-12-04 13:43:56

你好!这种情况,你去税务局填表申报。去柜台申报。给她们说明情况,然后自己填上数据申报就好了
2019-04-11 18:15:04

你好,把应交税额改为何发票税额一样,再申报。账面上把0.01元计入营业外支出
2020-07-03 08:39:47

那怎么反应抵减呢
2017-02-24 15:58:35

就是没有的呀?
2022-02-19 17:26:47
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