送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-03 19:27

你好  你可以认证 或者等着以后增值税有销项的时候在认证申报就行了  先做待认证进项税

~_~ 追问

2019-12-03 19:28

那我在本期认证了的话,怎么填增值税的那个表呢

meizi老师 解答

2019-12-03 19:29

你好  和平常一样填写即可,只要是国家允许的发票的税款,进项在附表2填写,最后在增值税主申报表“进项税额”一栏填写,最后自动在”期末留抵额“一栏上

~_~ 追问

2019-12-03 19:32

我还有一个买的金税盘的 价税合计280元,这个填在哪里,

~_~ 追问

2019-12-03 19:33

金税盘的票是普票

meizi老师 解答

2019-12-03 19:35

你好 你是一般纳税人的话一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表

~_~ 追问

2019-12-03 19:37

好的 金税盘减免填价税合计金额是吧,这个减免的我这个月填了可以留抵吗?

meizi老师 解答

2019-12-03 19:40

嗯 是的 价税合计来入账的  嗯是的   留抵就行了

~_~ 追问

2019-12-03 19:40

meizi老师 解答

2019-12-03 19:43

好的希望能帮到你

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相关问题讨论
你好 你可以认证 或者等着以后增值税有销项的时候在认证申报就行了 先做待认证进项税
2019-12-03 19:27:56
您好!专用发票的税金计入进项税额。 销售的时候,专票或者普票的税金都计入销项税税额。
2017-03-03 13:34:37
您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17
你好,可以的,你的专票和普票是一样的。
2022-02-25 16:59:43
没有进项抵扣按全额17%计算应纳税
2015-10-22 18:16:35
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