请问老师,如果我是一般纳税人,我购买了一批货物,当月已经认证了专票中的进项,现在发现货物有问题,退回,我应该怎么处理账务呢

奋斗中的天鹅
于2019-12-03 15:52 发布 978次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-03 16:01
你要对方开具红字发票,根据红票,借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费—应交增值税—进项税转出
相关问题讨论
你好,按照发票上注明的3%的税率做进项
2019-05-08 18:41:44
同学,你好
1、结转进项税额:借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—应交增值税(进项税额)。
2、结转销项税额:借:应交税费—应交增值税(销项税额);贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。
3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
4、实际交纳时,借:应交税费—未交增值税;贷:银行存款。
2026-04-13 13:19:54
不用的,你填写了实际抵扣金额之后,主表自动取出。
2022-03-10 17:23:31
你好,现在税率是免税的。
2022-03-08 09:53:20
你好,你已经勾选认证在12月份吗?
2022-01-13 10:12:03
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