老师,我们现在进项大于销项,税控设备的480元可以抵减,我不想让应纳税额是-480元,那么我在附表四中第4列填0,第5列填480可以吗?这样填的话余额里面的480元是不是明年哪个月抵减都可以?
慈惠
于2019-12-03 14:35 发布 594次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-03 14:36
您好
填2 3后5是自动有数据的 还要填减免税明细表
相关问题讨论

您好
填2 3后5是自动有数据的 还要填减免税明细表
2019-12-03 14:36:03

是的哦,税控设备是免税的
2018-10-08 10:25:05

分录,借:管理费用-办公费用,贷:现金或者银行存款,备案或者认证后,借:应交税费-应交增值税(减免税),借:管理费用-办公费用,负数。
2017-02-27 14:52:52

你好在主表应纳税减征额和减免表附表四里面填写
是的
2020-12-11 19:08:33

你好,是的
需要把820填写在附表的防伪税控系统及维护减免中
2017-10-12 08:44:20
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慈惠 追问
2019-12-03 14:38
bamboo老师 解答
2019-12-03 14:38