送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-12-03 13:46

你好 不需要进项税额转出 借预付账款  贷 银行存款 每次加气体 借 管理费用 贷 预付账款

小幸运 追问

2019-12-03 13:48

那个钱没有给,是我们单位自己承担的

小幸运 追问

2019-12-03 13:51

充值时借管理费用,贷,预付账款

答疑苏老师 解答

2019-12-03 13:52

你好 就是你们自己的银行存款支付的,不是吗?

小幸运 追问

2019-12-03 14:59

这笔钱根本就没支付,一张1000块的充值卡本单位皮卡车加气使用

答疑苏老师 解答

2019-12-03 15:00

你好 没支付的话 那你就先记 借 管理费用 贷 预付账款

小幸运 追问

2019-12-03 15:01

好的呢,谢谢

答疑苏老师 解答

2019-12-03 15:07

不客气 祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
您好,红字金额,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目-50000,贷记“应交税金——未交增值税”科目-50000
2021-07-10 11:45:11
你好,收到退还的期末留抵时: 借:银行存款, 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)。
2020-07-10 10:19:54
你好,借应交税费应交增值税进项税转出 贷应交税费应交增值税进项税 借相关成本费用 贷应交税费应交增值税进项税转出
2020-06-03 12:58:08
借 管理费用等贷进项转出
2020-05-15 09:46:30
你好!具体是什么业务呢
2020-05-13 14:33:51
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