送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-03 11:01

你好,借:固定资产  应交税费——应交增(进)贷:银行存款等

小玉8035 追问

2019-12-03 11:05

应交税费这个我可以直接,应交税费,应交增值税,待抵扣进项税额

立红老师 解答

2019-12-03 11:12

你好,有专票,可以直接计入进项税额

小玉8035 追问

2019-12-03 11:17

明细我可以用待抵扣税额吧

立红老师 解答

2019-12-03 11:33

你好,整个科目是应交税 费——应交增值税(进项税额),为什么要用待抵扣进项税呢

小玉8035 追问

2019-12-03 11:51

那我后面认证之后不用做分录了是吗?

立红老师 解答

2019-12-03 11:53

你好,认证后不用做分录的。

小玉8035 追问

2019-12-03 11:57

那我结转的时候,借:应交税费-应交增值税_销项税额
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-应交增值税

立红老师 解答

2019-12-03 12:04

你好,结转时,借:应交税费-应交增值税_销项税额   应交税费——应增(转出未交增值税)贷应交税费-应交增值税-进项税额  应交税费——未交增值税

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你好,借:固定资产 应交税费——应交增(进)贷:银行存款等
2019-12-03 11:01:52
你好, 直接记管理费用办公费
2020-06-12 16:56:25
你好,同学。可以入账。
2020-06-06 19:06:33
如果单张不超过2000元,直接计入管理费用——办公费处理
2017-08-08 17:27:28
借;管理费用或固定资产 贷;银行存款等科目
2016-09-23 09:02:07
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