老师,服务业加计扣除10%应该怎么申报?

挽之、
于2019-12-02 19:13 发布 1893次浏览
- 送心意
糖果老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师
相关问题讨论
通过填写增值税申报表附表四进行享受
2019-12-02 19:15:53
同学您好,
您能详细说一下您的情况吗
2022-03-21 21:48:17
你好,附表四一般项目加计扣除本期发生额和实际抵扣金额里面填写。
2022-04-01 09:44:13
对于宾馆服务业,这个需要住宿收入占主营业务收入比例大于50%以上。
账务处理是:
借:应交税费——应交增值税(加计扣除)
贷:营业外收入——减免税费
这个是加计扣除10%的进项税额的分录。
对于进项税额,验进项税后,直接计入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2019-04-17 16:55:31
借应交税费、增值税加计扣除
贷、营业外收入
借应交税费、未交增值税
贷、应交税费增值税加计扣除。
2022-03-02 15:17:14
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