- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-02 18:49
先红冲原来暂估的分录 ,原来的分录 不变金额负数 ,再按发票上的金额做正确的分录 。
相关问题讨论
您好,单独销售地基吗这个
2022-01-26 16:46:25
借应付账款贷库存商品
借主营业务成本负数贷、库存商品负数。
红冲暂估分录的。
2021-08-23 16:42:26
你好,如果没有差额直接贴在原凭证后面就可以。
2020-06-11 15:55:11
您好,发票不到跟对方沟通过了吗?您已经暂估入账就没关系的。如果对方还不开具发票,可以去税务局举报对方的
2019-12-17 09:07:19
您好
11月收到采购合同 采购的材料是用作9月份完工项目上的么
2019-11-27 11:41:28
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2019-12-02 18:51
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2019-12-02 18:53