- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-12-02 16:23
你好,可以全额抵减,抵减时借应交税费_减免税款 借管理费用-办公费负数金额 你这里的176.99是专用发票开入的?现在规定冲减管理费用而不是营业外收入了
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你好,可以全额抵减,抵减时借应交税费_减免税款 借管理费用-办公费负数金额 你这里的176.99是专用发票开入的?现在规定冲减管理费用而不是营业外收入了
2019-12-02 16:23:13

按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目
是冲减管理费用
2017-04-11 22:03:46

你好,这个可以的。而且如果今年没有销售,这个减免税额也可以留着明年再抵扣
2018-04-06 22:55:32

你好,按第一种处理的
2017-09-26 17:16:16

你好,不需要转入营业外收入
2019-04-22 13:16:37
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