对方10月给我开具的发票未抵扣,11月开具红字红冲,12月申报11月增值税时出现进项税额转出,导致我应交税费有差额,这种情况怎么办
慈祥的书包
于2019-12-02 14:34 发布 1146次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-02 14:36
为什么会有差额呢 账上和报表都做项转出了
相关问题讨论

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02

要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38

第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01

你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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