送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-02 14:36

为什么会有差额呢  账上和报表都做项转出了

慈祥的书包 追问

2019-12-02 14:40

10月时这张发票做的待认证,11月入账时冲减的待认证科目

玲老师 解答

2019-12-02 14:44

11月认证后还要做进项转出

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:00

发票未认证,现在发票勾选系统也没有10月份发票了

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:05

这张发票11月也未认证,现在发票勾选系统没有这张发票了

玲老师 解答

2019-12-02 15:09

那就是这张发票你还没有认证时对方开红字发票了

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:12

对的

玲老师 解答

2019-12-02 15:14

对方开红字发票了你就红冲的分录 不应有差的  把你原来做的分录 不变,金额负数 就对了

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:32

现在是申报增值税的时候,这边有金额,抵扣金额就不对了

玲老师 解答

2019-12-02 15:35

对呀 进项要转出的 ,你不是认证了吗 要转出

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:36

我没有认证,

玲老师 解答

2019-12-02 15:37

没认证 不填写进项转出   这是表自动带出来的吗 找一下税局

慈祥的书包 追问

2019-12-02 15:42

对,表格自动带出来了

玲老师 解答

2019-12-02 15:45

那你找一下税局吧

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相关问题讨论
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
第三笔分录是:借:应交税费——未交增值税80000,贷:应交税费——应交增值税(转出未出未交增值税)80000
2017-11-01 19:04:01
你好! 对的。
2019-02-19 21:57:40
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