你好,老师,我有个问题想请教一下,公司每个月会购进一些耗材,然后年底才统计开票,像这种情况,怎么做账务处理啊?做暂估领用,还是可以直接做管理费用呢?

彩恩
于2016-04-06 15:50 发布 1018次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好; 借管理费用-维修费贷银行存款 来核算
2021-12-10 14:16:36
先计提工资,然后再发。按照工资薪金交个税
2021-10-10 09:57:29
多交退回计入其他应付款。
然后不下期缴纳差额冲其他应付款。
2019-04-08 10:48:08
全部按6000元确认收入处理
2017-07-19 13:28:16
可以做管理费用中报销。。。。。
2015-12-09 09:50:37
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