会计分录怎么写 1、销售产品一批,开出普通发票,价款1170000元,货款已收存银行。 2、购入甲材料一批,取得增值税专用发票中价款200000元,增值税34000元,代垫运费1000元,货款以银行存款支付,材料运至企业。(运费按7%抵扣增值税进项税) 3、向银行借入6个月期借款100000元,期限6个月,月息1.5%,按季付息。 以银行存款支付到期商业汇票936000元。 5、收到宏大公司偿还前欠账款351000元。 6、本月发出甲材料共计10000元,其中用于生产A产品5000元,车间一般耗用3000元,对外销售2000元,发出乙材料20000元,其中用于A产品生产5000元,B产品生产14000元,行政部门耗用600元,销售机构耗用400元。 7、计算本月应付工资如下:A产品生产工人工资8000元,B产品生产工人工资2000元,车间管理人员 工资4000元,行政管理人员工资6000元,销售人员工资5000元。 8、计提本月固定资产折旧,其中生产用固定资产折旧5000元,行政管理用固定资产折旧3000元,销售部门用固定资产折旧2000元。
K14624233313188
于2019-12-02 10:49 发布 4581次浏览
- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-12-02 11:14
您好,借 银行存款1170000 贷主营业务收入1000000 应交税费170000
借 原材料 201000 应交税费 34070 贷 银行存款235,070
借银行存款 100000 贷短期借款100000
借应付票据936000 贷 银行存款936000
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您好,借 银行存款1170000 贷主营业务收入1000000 应交税费170000
借 原材料 201000 应交税费 34070 贷 银行存款235,070
借银行存款 100000 贷短期借款100000
借应付票据936000 贷 银行存款936000
2019-12-02 11:14:55

借:固定资产
应交税费-增值税-进项
贷:银行存款等
2024-01-20 10:51:14

您好,学员,如果您司是一般纳税人那开专票比较合适。
2020-03-26 12:00:54

借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-未交增值税
2016-12-12 14:13:04

同学你好
1
借,固定资产10200
借,应交税费一应增一进项1300
贷,银行存款11500
2
借,在建工程 36000
借,应交税费一应增一进项4550
贷,银行存款40550
3
借,在建工程2000
借,应交税费一应增一进项260
贷,银行存款2260
4
借,固定资产38000
贷,在建工程38000
5
借,制造费用76000
借,管理费用130000
借,销售费用53000
贷,累计折旧;
2022-04-22 15:07:42
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董老师 解答
2019-12-02 11:18