你好,老师我想问一下,因为我们公司这个月把账接过来自己做了(之前是外账公司做),我录入期初数据时,应收账款的总的期初余额却对不上。(因为10月份的期末余额有贷方余额,我输入时用了负。),这是什么原因
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于2019-12-02 10:48 发布 645次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-02 10:56
起初的明细能对上吗。
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你好!
可以根据实际情况调整一下的
2019-09-11 12:16:01

起初的明细能对上吗。
2019-12-02 10:56:20

你好 ; 你要 根据对账单来核对的; 出一个对账单 按月来 核对 ; 根据账期 和 坏账情况来 分析 核对
2021-12-14 10:05:52

你好; 外账的应收账款 和你内账做的都是一致的账务处理吗 ?
2021-12-14 10:14:07

你好!可以重置期初余额,或做凭证调整 补入进去
2018-05-14 09:40:35
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2019-12-02 10:58
郭老师 解答
2019-12-02 11:00