送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-12-01 17:26

你好,1、用于建设固定资产——借;在建工程 贷;银行存款  完工时转入固定资产,随关固定资产提折旧,借;专项应付款 贷营业外收入
2、支付办公费用——借:管理费用  贷:银行存款  贷:专项应付款   贷:营业外收入

糖宝 追问

2019-12-01 17:49

老师这是合作社的帐
借:专项应付款
        贷:资本公积
合适吗?

立红老师 解答

2019-12-01 18:09

你好,合作社,借:专项应付款  贷:专项基金

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相关问题讨论
老师这是合作社的帐 借:专项应付款 贷:资本公积 合适吗?
2019-12-01 17:49:27
你好,直接计算到办公费用里
2020-06-09 17:12:39
学员你好,建议您做到管理费用-办公费
2020-07-30 15:19:52
你好,就是直接计入管理费用——办公费核算的
2019-07-10 11:05:52
计入办公费用吧
2017-12-05 09:05:47
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