送心意

赵英老师

职称中级会计师,财税实操讲师

2019-11-30 23:38

借:XX费用   
       应交税费-应交增值税「进项税额」
贷:预付账款

小萍 追问

2019-11-30 23:43

现金支付,收到后并且抵扣后也是这样的分录吗

小萍 追问

2019-11-30 23:45

如果也是这样处理,库存会不会出现对不上的情况

小萍 追问

2019-11-30 23:49

公司财务把所有抵扣进项都寄入库存,现在月底库存对不上,应咋样查错

赵英老师 解答

2019-11-30 23:54

如果是先支付后收票,就是这样处理。

赵英老师 解答

2019-11-30 23:55

查对发票与入库单是否一致。

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相关问题讨论
你好 是的 可以拿来抵扣的。 借原材料 进项税贷银行存款
2020-03-03 10:36:37
借:银行存款等 贷:管理费用等房租/电费 应交税费--应交增值税(进项税额)
2019-01-08 15:05:18
是公司车辆的话 借方预付账款 贷方银行 借方管理费用 贷方预付账款
2018-12-28 14:29:17
对方已出红字发票
2018-12-07 11:25:52
借;固定资产 贷;银行存款等科目
2017-02-07 16:30:55
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