送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-30 19:24

你好!跨月不影响,什么时候收到钱,什么时候进行账务处理就行。

夕. 追问

2019-11-30 19:25

那先收到的这一笔不用做在11月的账里吗?

小刘老师 解答

2019-11-30 19:29

收到的这笔当然要做的

夕. 追问

2019-11-30 19:34

因为我们还是预售期,11.30应为分期付款最后期限,那么
11月30日账务处理:
借:银行存款 80
其他应收款 81(未收到的款)
贷:预收账款 161
12月到账:
借:银行存款 81
贷:其他应收款 81

夕. 追问

2019-11-30 19:35

是这样吗

小刘老师 解答

2019-11-30 19:37

不是的,预收款只有收到才是预收款,没收到怎么能叫预收呢、

夕. 追问

2019-11-30 19:38

能请教一下老师怎么处理吗

小刘老师 解答

2019-11-30 19:45

没收到不计入预收,不做账务处理。只借银行80,贷预收80

夕. 追问

2019-11-30 19:47

好的,谢谢哈

小刘老师 解答

2019-11-30 19:48

不客气!祝你工作顺利!满意请给好评!

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你好!跨月不影响,什么时候收到钱,什么时候进行账务处理就行。
2019-11-30 19:24:24
借;银行存款,贷:营业外收入
2022-05-30 10:26:17
收款的时候 借银行存款 贷其他应付款
2023-03-15 04:55:33
您好,借银行存款贷实收资本分红时,借利润分配未分配利润贷应付股利,借应付股利贷银行存款,
2020-06-22 13:31:25
你好,如果确定以后收不到了,需要计提减值 借:资产减值损失 贷:坏账准备
2019-03-28 16:17:29
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