送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-06 11:08

三月份也没有发票,如2月暂估了10000元的电费,那这个月怎么做分录呢?请老师帮我把分录写一下,非常感谢!

xn8610 追问

2016-04-06 11:11

因为公司有销售产品,成本核算的问题,所以不知道怎么处理。

xn8610 追问

2016-04-06 11:13

从去年到今年三月份都没有发票,如2月暂估了从去年10月份到2月份的电费10000元,那这个月怎么做分录呢?请老师帮我把分录写一下,非常感谢!

xn8610 追问

2016-04-06 13:09

我们是生产企业没有电费是不可能的呀,做成本要电费的嘛,现在不知道怎么处理才好了,请老师帮忙处理一下

xn8610 追问

2016-04-06 13:42

那怎么办呢?上个月的成本是把电费算进去了的,是暂估的

邹老师 解答

2016-04-06 11:05

先冲销暂估,然后按发票入账
借;应付账款等科目    贷;制造费用等科目
然后根据发票进行相应的账务处理

邹老师 解答

2016-04-06 12:56

个人建议在不能取得发票的情况下不要暂估
否则会造成一直要暂估,然后冲回,然后又暂估

邹老师 解答

2016-04-06 13:20

实际确实是有电费,但是没有取得发票,外账是很难入账核算的

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您好 3月份 借:发出商品 贷:库存商品 4月份 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:主营业务成本 贷:发出商品
2019-04-12 11:02:11
您好,借;现金或者银行存款,应收账款,预收账款,借;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。
2018-01-07 19:05:38
先冲销暂估,然后按发票入账 借;应付账款等科目 贷;制造费用等科目 然后根据发票进行相应的账务处理
2016-04-06 11:05:17
你好 你做借销售费用贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2019-09-18 15:44:34
一、借:预付账款 140000 贷:银行存款 140000 二、借:长期待摊费用——租赁费 390000 贷:预付账款390000 三、按月进行摊销处理,摊销处理的分录是: 借:管理费用——租赁费(或销售费用——租赁费)390000/36 贷:长期待摊费用——租赁费 390000/36
2019-08-21 16:42:59
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