送心意

小惑老师

职称税务师,中级会计师

2019-11-30 10:21

你好,充值500做预收账款
赠送的暂时先不处理,消费时做视同销售处理

小尼 追问

2019-11-30 10:31

老师你能那个分录怎么做,在这点上我有点晕老师。就是顾客来消费的时候,我是借销售费用。货进项税额转出。麻烦老师给我讲细一点好吗?

小惑老师 解答

2019-11-30 10:48

借:销售费用
贷:库存商品
销项税额

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相关问题讨论
你好,充值500做预收账款 赠送的暂时先不处理,消费时做视同销售处理
2019-11-30 10:21:33
你好 农副产品的收入 借;库存现金 贷;主营业务收入 存入银行 借;银行存款 贷;库存现金
2018-08-28 17:37:01
1、购进时: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)-11% 贷:银行存款 2、生产领用: 借:生产成本-火腿肠 应交税费-应交增值税(进项税额)-加计扣除 生产成本 贷:原材料
2017-11-16 09:21:34
你好;    对方是自产自销给你;   购进的话  开免税普票给你; 做账 :借库存商品 ;进项税贷银行存款   
2022-07-08 12:49:26
这个计入业务招待费吧
2018-10-16 08:51:48
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