老师,我们16年的劳务合同,当时税是17%税,现在是13%,上个月我们开了13%的票,钱未付。收到后,他们觉得亏了,但是上月对方已入账。这个月让我们开了张红字票(他们需要减下来的金额,就是税率差额),购买方这个月需要怎样做进项税转出了会计分录了?谢谢
sake
于2019-11-29 21:46 发布 916次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-29 22:01
上月做了成本是吗
借主营业务成本负数,应付帐款,贷进项转出
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借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出
2022-01-12 14:57:21

借:原材料(或库存商品、主营业务成本)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
借方前两个科目是国内采购不能抵扣进项,后一个科目是出口业务不能抵扣的退税的数据
2017-09-05 11:09:18

你好,借:成本或相关费用 贷:应交税费-应交增值税(进项转出)
2016-08-29 16:47:16

借xx 贷应交税费应交增值税进项转出
2015-11-05 15:14:45

同学,你好
你之前有做分录吗?
2023-12-14 13:19:09
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sake 追问
2019-11-29 22:14
郭老师 解答
2019-11-29 22:15