送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-29 10:23

你好 比如 :一.将尚未处理完毕的业务,处理完毕。一般将交接截至期放在月末,这就是说,将月底之前的凭证、帐簿、报表等编制登记完毕。

二.整理保管的各种会计资料(如凭证、帐簿、报表等)和各种会计物品(如证件、发票、印章、电算化密码等),并列示于交接清单上。

三.整理尚无法处理的业务,列示于交接清单上,注明已处理的程度、相关的凭证资料等。

四.交待其他相关事宜,比如相关工作联系部门(包括企业内部和外部)联系人的联系方式、相关会计处理的流程方法等等。这些内容视你的具体情况而定,以将你工作的内容交待清楚为准。

笑笑 追问

2019-11-29 10:29

老师我这边是这样想的, 我想在1月吧账拿回来,这样的话我就可以年初建账, 而且是一整年的数据,  那么他们那边是不是要把我们的应该在1月申报的申报完呢?

笑笑 追问

2019-11-29 10:31

还有老师我这边是不是通过科目月汇总表来建账呢?这个科目汇总是不是他们要按月提供?   他们需要提供给我们总账  明细账  现金银行账   凭证   每月的申报表   以及证书密码等,  这些够了吗? 总账  明细账等是不是他们也要按月提供给我们?

meizi老师 解答

2019-11-29 10:37

你好 是的 但是你要考虑年报    要做汇算的。 你最好是让对方把年报做了。 不然到时你拿着不清楚  报也麻烦。嗯 根据科目明细余额来建账的。  是的 最好是都提供给你

笑笑 追问

2019-11-29 10:42

老师你说的年报是工商年报还是汇算清缴?  这个的话19年的他们也应该给做了是吧?   还有老师建账到底用明细账还是用科目明细汇总?  账本我是应该让他们按月提供吗?

meizi老师 解答

2019-11-29 10:53

你好 都是一样的 。你最好是让对方报了。是的; 那你们科目的明细来建账的  是的一般是按月做账的

笑笑 追问

2019-11-29 11:00

感谢老师

meizi老师 解答

2019-11-29 11:03

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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你好,打印银行存款及现金序时账即可
2019-06-18 15:43:09
登记日记账时,从建账时就是分开的
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你好,需另启一本的。
2019-07-17 16:12:17
你好 总账仅登记一级科目就可以了 根据科目汇总表来登记
2019-06-03 14:43:57
您好 错了划线更正用红笔划线 对的
2019-11-16 07:21:05
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