- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-28 10:17
您好,应该是计算误差,还有几分钱,真正收现金不可能有几分,因为需要计算销项税,所以会存在误差,调管理费用就行了
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您好,应该是计算误差,还有几分钱,真正收现金不可能有几分,因为需要计算销项税,所以会存在误差,调管理费用就行了
2019-11-28 10:17:52
你好,那说明有一个是记错的 先看原始凭证金额是多少 再看账上金额
2019-11-28 10:10:52
您好
根据您上个月的期末数录入
2020-09-27 15:30:41
同学你好
根据你的科目余额表的期末余额填写
2020-09-27 16:43:38
您好,先过渡,查清原因进损益
借:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
贷:库存现金
批准处理后:
借:其他应收款
管理费用(无法查明的其他原因)
贷:待处理财产损溢——待处理流动资产损溢
2024-04-15 17:25:58
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