送心意

李老师A

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-11-27 22:21

你好,先挂借其他应收款
贷银行存款

wintersweet 追问

2019-11-27 22:24

我看会计课堂子木老师说挂其他应付款是什么情况,他们也写出来分录,但是收到发票之后,她是这样的,
借管理费用-办公费,
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:其他应付款-电局。我不知道没有收到发票前是怎么做账,为什么她是说计入其他应付款。

wintersweet 追问

2019-11-27 22:24

她没有写出来,没有收到发票之前的分录

wintersweet 追问

2019-11-27 22:28

在吗?

李老师A 解答

2019-11-27 22:50

你好,用其他应收款和还是用其他应付款科目,没有多大影响,问题不大的

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相关问题讨论
同学您好,同学您好,一般是红字冲回原分录的,原科目负数表示的,蓝字登正确的金额就行了
2023-03-14 21:07:40
您好,借:预付账款 贷:银行存款
2022-01-15 17:58:32
您好,具体是什么发票?
2022-02-28 16:47:27
借成本费用类科目贷银行存款。
2022-02-17 13:13:06
你好,银行付了电信费,但是发票没收到 借:预付账款,贷:银行存款 收到发票 借:管理费用等科目,贷:预付账款
2022-03-29 06:42:42
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