- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-27 15:26
您好,这样处理是正确的
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你好,转账凭证,借应收票据贷,应收账款。
2021-04-24 19:29:29

你好,用记账联(存根联)贴凭证后记账!
2018-01-03 11:53:39

你好,学员
借应收票据
贷主营业务收入
2022-03-22 16:19:09

您好,这样处理是正确的
2019-11-27 15:26:45

个人建议把复印件黏在后面,因为后面还需要提示付款需要用到
2015-12-03 08:44:17
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花🌺 开半夏 追问
2019-11-27 15:28
董老师 解答
2019-11-27 15:31