送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-27 11:37

您好
请问陈列费您入账怎么写的分录

车翠霞: 追问

2019-11-27 11:38

还没做账

bamboo老师 解答

2019-11-27 11:39

那您陈列费开具了发票么

车翠霞: 追问

2019-11-27 11:40

没开发票

车翠霞: 追问

2019-11-27 11:41

没开发票直接增加货物,怎么处理?如开了发票又怎么处理?

bamboo老师 解答

2019-11-27 11:45

借:应收账款等
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
借:库存商品
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应收账款
应该这样账务处理 对方也应该给您单位开具发票

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相关问题讨论
您好 请问陈列费您入账怎么写的分录
2019-11-27 11:37:01
陈列费赞助费需要开户发票,按销售费用计算,返点供应商开红字,收取的押金计入其他应收款科目
2019-06-05 17:55:40
你好,计入预收账款,按月确认收入
2019-06-07 12:02:20
借:银行存款2700 销售费用300 贷:收入3000
2020-05-06 12:28:45
你好,这个只需要做备查登记
2016-11-21 11:14:22
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