我们是中间商乙,丙已经把钱给我们了,甲暂时不能发货,我要暂估入库做收入,并且税率,订单已经定下了,暂估入库的会计分录怎么做?借:库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷:应付账款。可以吗???到时候收到货了怎么做
abc
于2019-11-27 10:54 发布 574次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-11-27 10:56
你好 暂估入库实际就是假设收到货了 暂估入库分录 借 库存商品 贷 应付账款-暂估 等来发票了冲掉暂估后 按发票来做账。
相关问题讨论

进项大于销项有留抵税额,不需要做任何账务处理
2018-06-27 10:05:28

你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26

你好
借 销售费用
贷 库存商品
应交税费-应交增值税(销项税额)
2018-08-06 12:44:50

你好,就是某某煤
是的,是的
2017-01-04 11:36:03

做:借:库存商品-保温杯 应交税费-应交增值税-进项税额;贷:银行存款
2018-08-15 13:50:46
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abc 追问
2019-11-27 11:02
答疑苏老师 解答
2019-11-27 11:03