老师这个不定项,销售取得普通发票50万,可以抵扣吗? 问
你好,问的是销项税,不论开专用发票还是普通发票都要交税的 答
老师 我想知道上个月有没有留底税额的话是看3月 问
你好 可以看3月的纳税申报表里面的期末余额表的哈 答
老师这个成本不是按双方协商入账吗?也就是合同价 问
您好,因为对外就是公允价值,协议的不公允了,也就是不能自已约定一个不公允价值调节利润,比如这个利润少了5,税务不认的,少交税了 非同一控制下:步骤1:支付对价的公允价值=长投入账成本 (入账跟比例无关) 步骤2:结转支付对价的账面价值 步骤3:各项支付对价的公允价值与支付对价账面价值的差额处理 答
老师 上午好 我公司外账打算换一家公司做 请问 问
你好,我我发给你交接清单你看一下,按照这个就行。 答
老师您好,装修公司(主要是家装),用到的磁砖、水泥等 问
你好;计入借工程施工或者合同履约成本 -材料费 贷银行存款或者应付账款 答
如果是其他货币资金收款,如果确认收入的话是直接借其他货币资金贷主营业务收入,还是要先借其他货币资金贷预收账款,然后借预收,贷主营业务收入
答: 这只做账方式的问题,两种方式都是可以的
老师,我是酒店行业和美团合作银行收美团账款30000元,应收33000元,应付美团中介费3000元借:银行存款30000借:应付美团中介佣金 3000贷:应收账款美团33000但是支付宝就和美团不一样 我们和支付宝(中介叫飞猪)合作就是,对账在飞猪上面对账,打款是支付宝给我们打款比如说飞猪的应收账款为3000,佣金200元银行收飞猪账款30000元,应收33000元,应付飞猪中介费3000元当时记账的时候是借:其他货币资金-支付宝33000贷:主营业务收入33000借:银行存款30000借:应付账款-飞猪佣金3000贷:应收账款-飞猪33000 这样是不对的,应该怎么做?
答: 您好,您下面的主营业务收入应该和应收账款--飞猪对应吧,借应收账款--飞猪贷主营业务收入, 然后收到支付宝,借其他货币资金--支付宝贷应收账款--飞猪,支付宝的款转到银行30000,借银行存款贷其他货币资金--支付宝,然后付佣金是支付宝转账給他的吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
用pos收款的分录 借其他货币资金100,贷主营业务收入100, 借银行存款100 贷其他货币资金。100
答: 直接计入银行存款即可。
机灵的小白菜 追问
2019-11-27 10:14
meizi老师 解答
2019-11-27 10:16
机灵的小白菜 追问
2019-11-27 10:19
meizi老师 解答
2019-11-27 10:22
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2019-11-27 10:26
meizi老师 解答
2019-11-27 10:31
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2019-11-27 10:33
meizi老师 解答
2019-11-27 10:35