送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-11-26 16:33

你好,借:原材料等   贷:应付账款-暂估

烟花懿冷 追问

2019-11-26 16:35

老师,暂估是不含税金额吧?下月开出发票后怎样处理呢

小云老师 解答

2019-11-26 16:36

是的,不含税,下月先反分录冲销,收到发票正常入账

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相关问题讨论
你好,借:原材料等 贷:应付账款-暂估
2019-11-26 16:33:36
同学你好 借库存商品 贷银行存款
2022-04-06 16:32:13
您好,您按发票金额,借原材料应交税费应交增值税(进项税额)贷应付账款。
2020-06-19 12:21:09
你好,那也应该做库存商品,要不和发票对应不上
2019-10-05 08:59:13
你好 调增 这个是实际也的吗 是的话不需要做账务处理
2022-04-10 21:59:17
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