送心意

青椒老师

职称注册会计师

2019-11-26 16:23

当天支付货款,未取得发票
借预付账款1000
贷银行存款1000
次月发票到了
借:管理费用-办公费 950
应交税费-应交增值税(进项税额) 50
贷:预付账款 1000

学堂用户_ph341092 追问

2019-11-26 16:25

谢谢老师

青椒老师 解答

2019-11-26 16:25

好的,不用客气,紫薯紫薯

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相关问题讨论
您好,结转到转出未交增值税。 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30
你好,大体都是一样的,只有借:应交税费-应交增值税(减免税款),小规模是借:应交税费-应交增值税
2019-07-11 07:08:29
不按你这个截图做了,一般纳税人 借:应交税费-应交增值税(减免税额)【价%2B税】 贷:管理费用 小规模纳税人 借:应交税费-应交增值税【价%2B税】 贷:管理费用 是这么做,实务中是这样,不过做借管理费用 负数,不做贷方,贷方会增加本年累计数
2020-05-15 13:21:20
对,没错,都是这么做的
2021-04-23 17:19:18
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