送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-26 10:32

你好!负数是因为你采购多,销售少,进项多,销项少。负数是可以抵扣 的进项税

可惜不是我 追问

2019-11-26 11:23

嗯,那年底了,要怎么处理存货和应交税费吗

小刘老师 解答

2019-11-26 11:34

这些不用处理,这个属于资产和负债类科目,年底就是有余额的。只是应交税费的负值,在编报表的时候要重分类到其他流动资产里。

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相关问题讨论
你好!负数是因为你采购多,销售少,进项多,销项少。负数是可以抵扣 的进项税
2019-11-26 10:32:29
可以啊,但是,这个是计算抵扣的,同学
2019-06-13 19:44:11
你好,我这里是没有的,但是一共开多少你得和税局协商
2019-12-17 09:03:40
你好,税率是10%是这样的,现在税率是9%
2020-03-31 20:50:25
计入“应交税费——应交增值税(待认证进项税额)”科目中处理
2017-07-22 22:24:41
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