送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-11-26 09:39

借:管理费用--其他或服务费
      贷:银行存款等

风001 追问

2019-11-26 09:55

你好,没有发票入账,后面该如何处理

张艳老师 解答

2019-11-26 09:57

没有取得发票的话,到所得税汇算清缴时,做纳税调整就是了。

风001 追问

2019-11-26 10:01

谢谢

张艳老师 解答

2019-11-26 10:06

您客气了,祝您学习愉快,工作顺利。

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相关问题讨论
借:管理费用--其他或服务费 贷:银行存款等
2019-11-26 09:39:08
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-04-23 10:09:41
借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资,借应付职工薪酬贷银行存款都是这个分录。
2021-04-07 11:43:21
你好 借管理费用等 贷 银行
2020-06-05 15:18:32
你好 老板直接支付给离职员工工资 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款 预支工资 借 其他应收款 贷 银行存款
2019-09-23 15:39:30
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