送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-25 14:48

你好 借固定资产清理1268-80.32 累计折旧80.32  贷固定资产1268     销售 借银行存款700 贷固定资产清理   应交税费-应交增值税 (把固定资产清理和应交税费 价税分离  按700分开   ) 然后把固定资产清理科目余额结转到资产处置损益科目去

茉莉花香 追问

2019-11-25 14:58

老师:还是不是很明白,怎么结转资产处置损益向科目呢?买进来和卖出去都没开发票的

meizi老师 解答

2019-11-25 15:02

你好 没开票也得做增值税 到时要缴纳的。          借资产处置损益 贷固定资产清理  这样来结转

茉莉花香 追问

2019-11-25 15:17

请问增值税按多少税率计算??

茉莉花香 追问

2019-11-25 15:17

请问增值税按多少税率计算??

meizi老师 解答

2019-11-25 15:21

你好 你是小规模还是一般纳税人  一般纳税人之前是否有抵扣进项税

茉莉花香 追问

2019-11-25 15:30

一般纳税人

meizi老师 解答

2019-11-25 15:32

你好  抵扣了的话按13%开票 来计算增值税金额

茉莉花香 追问

2019-11-25 15:40

好的,谢谢老师

meizi老师 解答

2019-11-25 15:43

不客气 帮到你就好

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你好 借固定资产清理1268-80.32 累计折旧80.32 贷固定资产1268 销售 借银行存款700 贷固定资产清理 应交税费-应交增值税 (把固定资产清理和应交税费 价税分离 按700分开 ) 然后把固定资产清理科目余额结转到资产处置损益科目去
2019-11-25 14:48:48
您好: 如果价值降低可以一次性进损益:借:管理费-办公费 贷:银行存款 如果价值高可以进入固定资产:借:固定资产 贷:银行存款 借:管理费用 贷:累计折旧
2020-03-24 13:35:29
借管理费用  贷银行存款
2022-04-07 15:10:58
您好,办公桌可以看作是企业的固定资产,会计分录为: 借:固定资产 应交税费——应交增值税——进项税 贷:银行存款/库存现金
2020-03-18 14:15:45
你好,你是怎么做的加速折旧。
2019-07-23 10:42:46
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