送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-25 10:39

你好,那需要把税后工资还原成税前工资,然后做工资分录
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税
借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款

追问

2019-11-25 11:16

计提时:
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税
要做这两笔分录对吗

邹老师 解答

2019-11-25 11:16

你好,需要做这两笔分录的

追问

2019-11-25 11:32

谢谢

邹老师 解答

2019-11-25 11:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好,那需要把税后工资还原成税前工资,然后做工资分录 借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷;应交税费——个人所得税 借;应交税费——个人所得税,贷;银行存款
2019-11-25 10:39:28
你好 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 需要并入个人所得申报个人所得税的
2018-09-27 08:40:22
1、报个税的时候填综合所得申报表 2、你们连单位承担部分都扣除,职工实际工资是:2583.84 工资基数是2583.84 3、不超过5000不用交税 分录: 计提工资 借:管理费用 -工资 2583.84 贷:应付职工薪酬 2583.84 发放工资 借:应付职工薪酬 2583.84 贷:银行存款 2208 贷:其他应收款 375.84 缴纳社保 借:管理费用-社保 1016.16 贷:应付职工薪酬-社保 1016.16 借:应付职工薪酬-社保 1016.16 借:其他应收款 375.84 贷银行存款 1392
2019-02-20 14:12:03
你好!计入利润分配,按20%计算个税
2019-08-14 13:52:15
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 6000 贷:应付职工薪酬——工资 6000 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 6000 贷:应交税费——应交个人所得税 30 库存现金/银行存款或现金 5970
2019-08-16 17:22:51
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