老师,我们是交通运输行业,我不怎么会做内账,我不怎么清楚,怎么把一个月的数据串起来,分录我会写。就是流程,先做什么在做什么。最后怎么把数据连起来。反应出老板要得盈亏。
陆
于2019-11-23 11:36 发布 740次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你是手工的吗
你做完凭证结转损益之后出科目余额表,根据余额表出利润表和资产负债表
2019-11-23 11:37:19

您好内账不需要反应税费
2022-03-14 10:19:28

你好!按规定在应付职工薪酬科目下核算,内帐的话可以再管理费用—奖金下核算
2015-10-31 23:05:13

你好 内账的实操实际中 如果你企业要求操作规范的话 也可以参考学堂外账的课程来学习的。 是 的
2020-04-07 15:03:48

你好,这个可以全额抵扣增值税的
"支付时,
借:管理费用
贷:银行存款等
抵减时,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用(计入借方负数)
"
2018-05-03 10:53:42
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