送心意

文老师

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2019-11-22 21:38

您好,您不同项目的收入需要分开核算的,工资薪金的话,就是没有缴纳社保费,这是一个风险点

凉风翠雪 追问

2019-11-22 21:40

老师,如果农民工在农村下都要养老和新农合,这还有风险吗?

文老师 解答

2019-11-22 21:59

您好,他交的养老和新农合不是您不交社保的理由的

凉风翠雪 追问

2019-11-23 07:28

有些企业中途建账需要考虑什么因素呢?用的是金蝶软件

文老师 解答

2019-11-23 08:43

中途建账,主要是期初余额要弄准确,要不然初始化以后就不能改了

凉风翠雪 追问

2019-11-23 08:45

没有期初余额的科目,比如损益类,需要填借贷方本年累计发生额吗?

文老师 解答

2019-11-23 09:55

年中建账是需要填的 本期累计借贷方发生额 需要填的

凉风翠雪 追问

2019-11-23 10:47

我们这种情况就是之前都建过账,我依然存款库存升级应收应付这些也可以有数据,但是实收资本怎么估计呢?数据从哪里来呢?

文老师 解答

2019-11-23 10:49

那或者就最后资产和负债的差额

凉风翠雪 追问

2019-11-23 21:08

实收资本如果为货币资金,那金额,不是都要从对公账户进来才算数吗?你说资产和负债的差额算为实收资本,那最后要不要和银行对公户收到的金额核对呢?

文老师 解答

2019-11-23 21:13

您不是内账吗,外账的是是的,那您最好是和银行存款的对账单里面看下

凉风翠雪 追问

2019-11-23 21:15

是内账,不过也想做真实的。

文老师 解答

2019-11-23 21:16

那您可以刚才上面说的方法做

凉风翠雪 追问

2019-11-23 21:18

老师你看一下这张票,是我们融资租赁的固定资产,当时取得票的时候,没有来得及入账,现在还可以入账吗?18年的,当时取得票的时候还是小规模纳税人,现在已经转为一般纳税人了。如果能入账我该怎么做比较好?

文老师 解答

2019-11-23 21:25

那您就全额入账的,计入固定资产

凉风翠雪 追问

2019-11-23 21:32

老师这个是2018年12月取得的票据,这是真实存在的交易,但是当时是法人私户转钱给对方的,我可以直接在2019年11月入账吗?需要补办什么手续吗?会计分录怎么做?

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相关问题讨论
您好,您不同项目的收入需要分开核算的,工资薪金的话,就是没有缴纳社保费,这是一个风险点
2019-11-22 21:38:44
你好,这个要按照实际业务做账
2019-03-12 11:50:55
你好,每个人的工资不超过3500,不用缴纳个税
2018-07-11 10:37:09
<p>进项不多  你销项只能少开了 不然没法少缴税</p>
2016-08-01 09:38:07
您好,这个不好办的,建议支付的款项,除了工资,福利,招待,利息以外的,全部拿回增值税专用发票抵扣销项税,高速费(不是买卡的那种的),过桥费等普通税务发票,也可以抵扣的。
2017-11-30 14:04:20
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