送心意

龙枫老师

职称注册会计师,国际税收协会会员

2019-11-22 18:14

居然是买的就按照正常的程序做账就是可以的 就按照购买的商品或者服务做账,本身就是虚假业务就要按照虚假业务来的
感谢您的提问,老师工作不易,希望你妥善评价的

追问

2019-11-22 18:24

我这是内账啊
我是这样做的,支出去的时候过账
借:其他应收款100万
贷:银行存款100万
收到返回来的94万
借:银行存款 94万
借:管理费用6万
贷:其他应收款100万
这个时候我在收到发票了我怎么做啊?
借:进项税额20万
贷:什么?

龙枫老师 解答

2019-11-22 18:27

你这个地方即使是内账,我建议你还是虚构一笔业务记录上,因为你买票数额很多风险很高的,按照你写的顶多是冲管理费用的,买票风险很高,请守法合规
你好,老师工作不容易,会尽心力回答你的,请妥善评价

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居然是买的就按照正常的程序做账就是可以的 就按照购买的商品或者服务做账,本身就是虚假业务就要按照虚假业务来的 感谢您的提问,老师工作不易,希望你妥善评价的
2019-11-22 18:14:30
你好,需要把暂估的分录红冲,然后做无票购进处理。
2022-01-26 17:20:03
你好 借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目
2019-10-08 16:01:48
同学你好,需要你给对方开票的,你是收入
2022-01-31 07:26:50
是的,这个是企业会计准则,要是小企业做营业外收入
2019-04-24 09:20:46
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