老师好 以前年度没有建账 现在要从19年一月份开始建账 期初余额怎么设置 因为19年一月份红冲了一份18年12月的发票 如果没有期初余额 应收账款是负数
吕小样
于2019-11-22 15:52 发布 1346次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-22 15:53
你好,需要把18年12月份作为2019年1月份的期初数建账,然后录入相应分录
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你好 ;应收账款 应该是你们什么业务发生的 ? 发生了成本费用没有; 不能一直挂着的
2021-12-24 09:23:20

你好,需要把18年12月份作为2019年1月份的期初数建账,然后录入相应分录
2019-11-22 15:53:32

你好,应收账款多挂了,与应收账款对应的多挂了或者少入账的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33

嗯,可以的,摘要说明一下
2019-06-28 09:55:35

你好,嗯嗯,以前缴纳过了就不用了
2019-11-01 11:49:22
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