老师您好 找人搬货 如果没有发票和收据 对方给打 问
你好,可以的,操作没问题。 答
想问下老师,之前年份因为成本不够,暂估过原材料,当 问
您好,是的,就是把原分录红冲,再按发票来做分录,没有抵扣的话,先做到 借:应交税费-待认证进项税额,需要勾选的月份 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进项税额 答
为啥销售使用过的包装物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 问
你好,小规模是1%的税率。 答
外经证预缴的分录应该怎么做?是由员工自己支付的, 问
贷方挂其他应付款-某人就行 答
老师,您好。我们有一个外包项目,A银行的驾驶员外包 问
需要 H 公司开票。代买社保是服务,按规需发票做税前扣除凭证,分割单不适用此场景,为保税务、财务合规,应要求 H 公司开 “经纪代理服务 - 社保代缴” 等发票 答

有一笔应付职工薪酬薪酬为负数的工资,它影响了应付职工薪酬薪酬,需不需要根据应付职工薪酬余额计提工会经费
答: 你好 负数 的原因是啥? 工会经费是按应发工资总额 *2%计算的
支付给职工以及为职工支付的现金加上(应付职工薪酬年初余额---应付职工薪酬期末余额)减去《应付职工薪酬(在建工程)期初余额----应付职工薪酬(在建工程)期末余额》为啥这里是一个加一个减去呢,不都是应付职工薪酬吗
答: 是的,但是这里有区别,一个是期末数,一个是期初数。 假如期初数是0 在中间有做一笔分录 借:在建工程 贷:应付职工薪酬 那么期末就会有数字了,这个差额就是你说的一增一减
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
应付职工薪酬的贷方余额应该体现为零吗
答: 同学你好,应付职工薪酬可以有余额,如果是工资,应该是本月计提工资下月发放。


坚果宝贝 追问
2019-11-22 15:07
暖暖老师 解答
2019-11-22 15:08