老师,有个问题,我们公司股东,现在用承包款做实收资 问
你好,做借款可以的,需要有支付的证明借在建工程158820 贷。其他应付款股东67760 银行存款 答
老师,你好。在2021年度的时候,误以为进项发票税额 问
你好,税费从没有认证到认证,调整到进项 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:应交税费-待抵扣进项/主营业务成本-其他 答
请问公司基建期间用到的电力方面的材料入什么科 问
公司基建期间用到的电力方面材料,计入 “在建工程” 科目。 具体处理: 购入时:借 “工程物资 —— 电力材料”,贷 “银行存款” 等; 领用时:借 “在建工程 —— 基建项目”,贷 “工程物资 —— 电力材料”。 完工后,“在建工程” 结转至 “固定资产” 答
咨询下,公司法人名下有汽车,可以报销加油费和保险 问
要么单位有车,要么有租赁发票,这两种方式都可以报销加油费 只有单位有车才能报销保险 答
老师请教一下,2024年红冲2023年的收入,现在做2024 问
那个不需要调整23年的报表的,正常做24年汇算就行 答

老师,有家快递公司前几年开业的,但一直没有做账,不知道具体的盈亏,外账都是给外账公司做的,现在他想让财务规范,想做内账,那要怎么做呀
答: 你好 根据税务帐的期末数据建账起来 然后开始做账 把之前没有的账补进来就行了
公司以前外账是外包给财务公司做的,内账没有做,现在要开始建立帐套做账,期初余额应该怎么录入呢
答: 你好。需要把现在有关科目进行盘点确认,作为期初数据录入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好,公司2016年成立,2019年以前分内外帐做。2019年合并一套账做账,这前段合并有什么讲法吗,还是直接停掉内账,直接把业务入到外账就行了?
答: 您好!把所有业务直接入到外账就行了。


学员Ting 追问
2019-11-22 09:29
meizi老师 解答
2019-11-22 09:32
学员Ting 追问
2019-11-22 09:36
学员Ting 追问
2019-11-22 09:37
meizi老师 解答
2019-11-22 09:37
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2019-11-22 09:39
meizi老师 解答
2019-11-22 09:40
学员Ting 追问
2019-11-22 09:44
meizi老师 解答
2019-11-22 09:46