老师,这个题为什么不把23年的应收应付抵消抄写到2 问
因为合并报表是每年重新编制的,不是在上年基础上延续,所以2024年需要重新抵消当年的内部应收应付余额(380万),而不是直接抄2023年的500万。 答
请问本月员工工资有0申报的,专项附加赡养老人扣15 问
你好,他需要抵扣就填写,不抵扣的话可以不用填写,不清楚他以后的月份的工资是什么情况 答
想咨询下,A 有限公司投资了C 合伙企业,工商上查询 问
您好,要先做工商变更,然后再转钱到C公司 借:银行存款 贷:实收资本 答
投资性房地产需要缴纳的房产税,土地使用税,计提时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
您好老师,请问成本流程,不管用品种法,分步法或分批 问
对的是的,是这么操作 答

上个月借:发出商品,贷:库存商品,货出仓库未确认收入,本月确认销售卖出商品,凭证怎么做?
答: 你好借应收帐款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项税额。然后结转成本时借主营业务成本贷发出商品
销售商品时,借,发出商品,贷:库存商品。没有开具发票,需要确认收入和结转成本吗
答: 你好,做了这个分录,可以不用确认收入的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
本月确认收入的有发出商品跟库存商品,总收入总成本算出来了,发出商品跟库存商品的成本是用发出商品收入/总收入*总成本 库存商品收入/总收入*总成本 这样分别核算对吗 2.还有发出商品是按销售的不含税单价 那结转后的是按成本单价 这样中间有差 如何结平呢?
答: 有老师帮忙解答一下吗







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2019-11-21 17:00
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2019-11-22 08:57