公司17年12月(小规模纳税人)到税务代开专票1万6,19年6月(已转为一般纳税人)因业务中止,将该1万6发票到税务局冲红。但是在6月纳税期间增值税申报表上一直未抵扣这笔税额。现要申请抵税该怎么填这个表呢?是只填留抵退税吗
Ponyo
于2019-11-21 10:43 发布 612次浏览

- 送心意
王瑞老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你好 打开对应申报表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03

你好,你的记录销售额是多少?专票还是普票的。
2021-04-01 18:21:58

你好,小规模纳税人增值税=不含税收入*3%
需要知道季度收入金额,登记类型是公司还是个体户,开具发票情况这三方面信息才知道该如何填写增值税申报表的
2020-01-13 22:34:43

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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