送心意

董老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-11-21 10:37

您好,一般情况下是的,也可以月底统一结转

向上走 追问

2019-11-21 10:39

是必须一一对应结转吗?假如说我预付了购买的成本费用,但是没有收到发票,就暂时进不了成本,收到发票之后才计入成本,这样对吗?

董老师 解答

2019-11-21 12:18

您好,是的,预付款跟成本没有直接对应关系,要先进到库存,之后转入成本

向上走 追问

2019-11-21 14:03

我没有经过库存商品这一步,一般我们收到成本类产品,很快就发出去了,所以直接计入的主营业务成本。

董老师 解答

2019-11-21 14:13

您好,那也是可以 的,但需要同步结转。

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相关问题讨论
当然啦,这个是一一对应的
2022-01-06 19:12:12
你好 你们平常工程是按进度来做收入开票 结转的吗 没完工的话 没达到进度 不结转
2020-07-03 14:28:27
同学,你好,后期的计入销售费用
2020-05-30 09:22:48
你好,这个按实际转就可以,亏本销售的可以
2020-03-27 18:56:47
这个手工账么,这个一般是先结转收入后结转成本
2020-01-03 10:40:29
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