(行政单位)我单位交个税把职工的奖金多报了,然后做 问
您好, 借:银行存款 贷:其他应付款 支付给员工再做相反的分录 答
公司有盈利一定要提法定盈公积吗 问
是的 计提的盈余公积超过了注册资本50%的,不用 答
12月结账后本年利润的余额,全部结转到利润分配-未 问
你好在结转完所哟有的损益类科目后再结转本年利润得 答
老师,公司今年成立的,员工第一个月社保因为转出晚 问
同学你好,本来是要还给子公司的,现在子公司注销了,那么,你们就直接冲销工资费用吧 借:其他应付款 贷:管理费用 答
老师,请问我这个如何做会计分录呢 问
如果你是总包方 / 发包方(付款方): 确认本期应付工程款(计入成本) 借:工程施工 —— 分包工程(或在建工程) 12,028,726.00 贷:应付账款 —— 分包单位 12,028,726.00 扣除各类款项(冲减应付) 借:应付账款 —— 分包单位 281,263.71 贷:其他应付款(税费 / 管理费等) 281,263.71 实际支付款项(本期实付 299,999.00) 借:应付账款 —— 分包单位 299,999.00 贷:银行存款 299,999.00 如果你是分包方(收款方): 确认本期应收工程款(计入收入) 借:应收账款 —— 总包单位 12,028,726.00 贷:主营业务收入(或工程结算) 12,028,726.00 确认扣除款项(冲减应收) 借:税金及附加(税费)/ 管理费用等 281,263.71 贷:应收账款 —— 总包单位 281,263.71 收到实际付款 借:银行存款 299,999.00 贷:应收账款 —— 总包单位 299,999.00 答

乐老师您好!昨天的问题我还不明白,要继续向您提问:运费单是没有发票的,我该怎么做这笔账务处理呢?
答: 你好 没有发票的话 你们到时就无法税前扣除 你就支付你自己件数的 其他的 让对方给你运费
请问老师预提运费以及后续收到运费发票后的账务处理
答: 你好 借销售费用或者管理费用-运费 贷应付账款 或者其他应付款。 收到发票 :红冲前面分录 在按实际发票做一遍 前面分录
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
货运公司要给我们退运费到公账,这种属于偶然所得,我们开不了发票,跟货运公司协商了可以不用开票,但款要汇到我们公账上,可以走私账吗?怎么账务处理比较好
答: 你支付运费怎么做的






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爱宝宝 追问
2019-11-21 10:22
meizi老师 解答
2019-11-21 10:28
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2019-11-21 12:53
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2019-11-21 12:54