送心意

许老师

职称注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师

2019-11-21 09:06

要结转的   借:应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-未交增值税     这是销项税的结转    借:应交税费-未交增值税     贷:应交税费-应交增值税-进项税额  这是进项税额的结转        期末的时候  销项税和进项税都是0的    全部体现在未交增值税上

平平淡淡 追问

2019-11-21 09:12

多谢老师回复,另动车/火车/飞机票与加计抵减的进项分录如何操作?

许老师 解答

2019-11-21 09:18

加计抵扣分录    借:应交税费-应交增值税-加计抵扣     贷:其他收益

平平淡淡 追问

2019-11-21 09:20

多谢老师回复。幸苦了。

许老师 解答

2019-11-21 09:23

不客气。如果对回答满意,请五星好评,谢谢!

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要结转的 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-未交增值税 这是销项税的结转 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 这是进项税额的结转 期末的时候 销项税和进项税都是0的 全部体现在未交增值税上
2019-11-21 09:06:30
什么原因导致的返款?
2017-08-23 11:25:03
同学你好,一般情况下,划走时,借,其他应收款,贷,银行存款,退回时,借,银行存款,贷,其他应收款。
2021-04-30 19:54:21
借其他应收款贷银行存款 借银行存款贷其他应收款,直接用往来科目做就行
2020-08-06 17:07:16
您好! 借:银行存款 贷:专项储备
2020-06-06 08:36:09
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