老师,我现在接了一家一般纳税人的账,我是十月接过来的,然后我现在来录期初的话,之前会计给的余额表里面的应交税费上销项和进项上的余额跟申报表上的余额对不上,还有他家截止我接过来以后,什么税都已经交完了,但是余额表上附加税还有余额,未交增值税也是还有余额,那我怎么处理呢
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于2019-11-20 16:23 发布 562次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-11-20 16:26
那需要看之前账才清楚对方咋做,是不是没有结转,还是啥,这个能查才清楚
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您好,月末做一笔分录,借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳的时候借:应交税费-未交增值税
2019-02-25 10:17:18

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01

你好,结转销项税额、进项税额
结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——应交增值税——进项税额
结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费——应交增值税——进项税额转出
贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2) 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税
贷:应交税费——未交增值税
缴纳时 借: 应交税费——未交增值税 贷:银行存款
2021-01-19 16:08:04

这个就看小规模纳税人是如何核算的,如果是按一般纳税人进行核算,就是需要结转。如果只用“应交税费——应交增值税”科目核算,就不用结转了
2018-09-08 12:25:58

转出未交增值税
2015-12-21 11:12:33
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