送心意

晓宇老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师

2019-11-21 11:08

老师,那之前做的是:交费时,借:其他应付款,贷:银行存款,这样我需要更正成你说的那样吗?需要的话如何更正

晓宇老师 解答

2019-11-20 14:38

1、交费时: 
借:管理费用
贷:现金(或银行存款)
2、抵税时: 
借:应交税费-应交增值税费(减免税额)
贷:管理费用。

晓宇老师 解答

2019-11-21 14:27

是的,同学,需要更正为老师给您写的分录。

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相关问题讨论
你好 是的 可以抵扣的 借 管理费用 贷 银行存款 抵扣税金的时候 借 应交税费-应交增值税(减免税额 )借 管理费用 负数
2020-04-23 13:55:53
有销项是怎么做分录
2016-07-06 14:13:13
怎么做分录呢,如果很久没有业务怎么办,抵扣有时间限制吗,
2016-04-18 16:11:28
老师,那之前做的是:交费时,借:其他应付款,贷:银行存款,这样我需要更正成你说的那样吗?需要的话如何更正
2019-11-21 11:08:59
当月 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。 下个月实际抵扣的时候 按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
2017-09-29 15:33:59
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