- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-11-20 09:01
你好,等认证了发票就需要冲了这个分录
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你的应交税费出现负数余额了吗?可以把负数余额放其他流动资产
2019-04-25 11:38:13

待抵扣进项税额是放入其他流动资产项目的。
2023-10-12 16:38:23

应交税费下的留底的进项税额,造成应交税费期末余额是负数,所以会把留底进项税重分类到其他流动资产/其他待抵扣进项税额
2018-12-19 11:42:31

就放在应交税费里面核算
2019-04-25 11:49:52

待抵扣进项税额是放入其他流动资产项目的。
2018-02-11 17:42:58
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低调的颖宝呀 追问
2019-11-20 09:13
暖暖老师 解答
2019-11-20 10:19
低调的颖宝呀 追问
2019-11-20 10:50
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