一般纳税人,固定资产折旧可以不留残值吗? 问
你好,那个是可以不留残值的哈 答
老师请问,老板拿10万元送客户,如何入账 问
你好,那个没法做账的,只能内账做销售费用-业务招待费 答
老师,不好意思那么早打扰你,每天的营业怎么做? 问
你好 借应收或者银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 答
老师好,我想问一下借管理费用,贷库存现金,其他应收 问
你好!写成两笔分录。 付款凭证 借:管理费用 贷:现金 转账凭证 借:管理费用 贷:其他应收款 答
请问我公司新买了一家公司,公司名不变,法定代表人 问
你好需要接着之前的来做 答
本月应承担年初已支付的保险费300元,为什么这个费用是按权责发生制来考虑,不太理解。年初支付保险费的事情,不是已经发生了吗?本月又不需要支付
答: 你好,那这个保险费用属于哪个月份的
五月支付下半年和次年上半年保险费18000元按照权责发生制算费用
答: 同学您好,那您可以先记入待摊费用或者没有待摊费用就记入预付账款——待摊保险费,然后以后按月进费用,借管理费用等贷待摊费用或预付账款——待摊保险费
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,这个业务:“本月承担年初已支付的保险费300元”应该按照权责发生制记 200元,还是应该按照收付实现制记 200元?
答: 您好,年初应该按照权责发生制记 200,所以本期应该按照收付实现制记 300元
悟 追问
2019-11-19 08:01
悟 追问
2019-11-19 08:03
佟老师 解答
2019-11-19 08:44
悟 追问
2019-11-19 08:52
佟老师 解答
2019-11-19 08:53
悟 追问
2019-11-19 08:56
佟老师 解答
2019-11-19 09:01
悟 追问
2019-11-19 09:03
佟老师 解答
2019-11-19 09:06