- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好!这个是要做以前年度损益调整的 。
2019-11-18 17:33:30
你好!是的。就是这样。是汇算清缴前补回
2018-05-17 15:15:17
你好 是的 你汇算调整就行
2018-11-30 16:40:39
同学你好!是的 这个是要调增的哦
2021-06-23 23:35:17
不是,未取得成本发票的纳税调整属于扣除类调整,得填到 “扣除类调整项目” 对应的栏次(比如 “其他”),在调增金额里填数。
2025-12-19 14:21:53
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