老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

您好,老师,请问从国外购买材料,但是当月下单发货了,供应商确认收入了,那我司当月未收到材料,次月才收到材料,那当月要做账务处理吗?
答: 你好,当月需要做购进分录 借;在途物资,贷;应付账款 次月做收到材料分录
我公司从供应商处购材料,供应商送机器设备给我们(比如先预付10万材料款,供应商送台设备,但后续两年内要订购100万材送),我该怎么做账务处理
答: 给您公司开发票了吗?您预付款项了吗?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是公司购材料,之前是说不开票的时候账已经做好了,隔年后面又开票,然后供应商要自己出那部分的税金,要怎么做账务处理呢
答: 做红冲以前暂估,再发票入账吧


粗犷的荔枝 追问
2019-11-18 09:45
邹老师 解答
2019-11-18 09:48